平成27年12月期 決算補足資料

平成27年12月期
決算補足資料




2016年2月12日
株式会社大塚家具


目次

2015年12月期 実績 2016年12月期 計画
1 業績概要 1 計画概要
2 売上内訳 2 売上内訳
3 販売費及び一般管理費 3 販売費及び一般管理費
4 営業外損益・特別損益 4 営業外損益・特別損益
5 投資及び減価償却 5 投資及び減価償却
6 人員 6 店舗
7 店舗 面積・売上高推移 7 人員
8 売上高推移 (通期)
9 利益推移 (通期)
10 国産・輸入売上高比率推移 (通期)




2015年12月期 実績
(2015.1.1-2015.12.31)





1. 業績概要

(単位:百万円、%)

2014年 2015年 前年比 計画比
売上高 55,501 58,004 4.5 2.0

売上総利益 30,598 30,830 0.8 0.1
売上比 55.1 53.2

営業利益(損失) △402 437 - 297.8
売上比 △0.7 0.8

経常利益(損失) △242 633 - 175.2
売上比 △0.4 1.1

当期純利益 473 359 △24.1 299.2
売上比 0.9 0.6

*計画は2015年7月29日時点のもの



2. 売上内訳
(単位:百万円、%)
2014年 (店舗数) 2015年 (店舗数) 前年比 計画比
関東 33,404 8 35,250 8 5.5 2.4
関西 11,279 3 11,400 3 1.1 0.6
東海 4,467 3 4,481 3 0.3 △1.9
その他 5,060 2 5,093 2 0.7 △1.1
店舗計 54,213 16 56,227 16 3.7 1.4
構成比 97.7 96.9
建装 1,223 1,708 39.7 28.6
構成比 2.2 2.9
その他 65 69 6.5 6.7
構成比 0.1 0.1
合計 55,501 58,004 4.5 2.0
構成比 100.0 100.0
*店舗数は期末(12月31日)現在のもの *「関東」「関西」「東海」「その他」のエリア区分については、11ページをご覧ください
*計画は2015年7月29日現在のもの 5
3. 販売費及び一般管理費

(単位:百万円、%)

2014年 売上比 2015年 売上比 前年比 計画比


運賃 1,550 2.8 1,567 2.7 1.1 2.1

広告費 3,860 7.0 2,795 4.8 △27.6 △6.6

人件費 11,009 19.8 11,156 19.2 1.3 2.0

賃借料
10,161 18.3 10,143 17.5 △0.2 △0.1
(管理費含む)


その他 4,419 8.0 4,730 8.2 7.0 △6.6

合計 31,000 55.9 30,392 52.4 △2.0 △1.0
*計画は2015年7月29日時点のもの



4. 営業外損益・特別損益

(単位:百万円、%)
2014年 2015年 前年比
収益 178 197 11.1
受取利息及び配当 97 77 △20.6
その他 80 120 49.9
費用 17 2 △87.0


- 2015年 実績 -

【 特別利益 】 投資有価証券売却益 0百万円


【 特別損失 】 減損損失 28百万円





5. 投資及び減価償却

(単位:百万円)
2014年 2015年
設備投資 665 97
店舗設備等 57 店舗設備等 55
システム更新 162 システム更新 10
その他 445 その他 31


投融資 △37 13
敷金等 △37 敷金等 13




合計 627 110
減価償却 204 162


6. 人員




2014年 期末 2015年 期末


店舗 1,245 名 1,226 名


全社 1,749 名 1,744 名


* 役員・執行役員・嘱託・パート・出向者は含まれておりません。





7. 店舗 面積・売上高推移

(単位:㎡) (単位:百万円)
200,000 60,000


50,000
150,000
40,000


100,000 30,000


20,000
50,000
10,000



2011年 2012年 2013年 2014年 2015年

面積(㎡) 156,796 153,751 153,751 154,055 154,055

売上高(百万円) 53,555 53,984 55,289 54,213 56,227

*面積は期末(12月31日)現在のもの *売上高は店舗売上高

店舗名 面積(㎡) 備考

2016年1月有明本社ショールーム分室としてIDC OTSUKA サッポロ
1 有明本社ショールーム 24,673
ファクトリー(438㎡)を開設。左面積には含まず。

2 横浜みなとみらいショールーム 19,500

3 新宿ショールーム 13,602

関東 4 春日部ショールーム 10,772

5 銀座本店 7,007

6 立川ショールーム 4,421

7 横浜アウトレット 4,189

8 所沢ショールーム 1,537

1 大阪南港ショールーム 22,242

関西 2 神戸ショールーム 8,566

3 Modern Style Shop 淀屋橋 475

1 名古屋栄ショールーム 11,178

東海 2 名古屋星崎ショールーム 4,670

3 LIFE STYLE SHOP名古屋駅前 304 2014年9月1日PRスペースを通常店舗としてリニューアルオープン。

1 仙台ショールーム 11,291
その他
2 福岡ショールーム 9,628

合計 154,055 2015年12月末現在 [16店舗]


2016年12月期 計画





1. 計画概要

(単位:百万円、%)
2015年 2016年 計画
実績 上期 下期 通期 前年比
売上高 58,004 28,900 29,665 58,565 1.0
売上総利益 30,830 15,866 16,190 32,056 4.0
売上比 53.2 54.9 54.6 54.7
営業利益 437 107 393 500 14.3
売上比 0.8 0.4 1.3 0.9
経常利益 633 197 439 636 0.5
売上比 1.1 0.7 1.5 1.1
当期純利益 359 54 314 368 2.5
売上比 0.6 0.2 1.1 0.6



2. 売上内訳
(単位:百万円、%)
2015年 2016年 計画
実績 上期 下期 通期 前年比
関東 35,250 18,031 18,309 36,340 3.1
関西 11,400 5,454 5,394 10,848 △4.8
東海 4,481 2,192 2,170 4,362 △2.7
その他 5,093 2,492 2,458 4,950 △2.8
店舗計 56,227 28,169 28,331 56,500 0.5
構成比 96.9 97.5 95.5 96.5

建装 1,708 700 1,300 2,000 17.1
構成比 2.9 2.4 4.4 3.4

その他 69 31 34 65 △6.3
構成比 0.1 0.1 0.1 0.1

合計 58,004 28,900 29,665 58,565 1.0
構成比 100.0 100.0 100.0 100.0
*「関東」「関西」「東海」「その他」のエリア区分については、11ページをご覧ください。


3. 販売費及び一般管理費
(単位:百万円、%)
2015年 2016年 計画
実績 上期 下期 通期 前年比
運賃 1,567 831 839 1,670 6.6
売上比 2.7 2.9 2.8 2.9

広告費 2,795 1,633 1,366 3,000 7.3
売上比 4.8 5.7 4.6 5.1

人件費 11,156 5,547 5,598 11,146 △0.1
売上比 19.2 19.2 18.9 19.0

賃借料(管理費含む) 10,143 5,106 5,149 10,256 1.1
売上比 17.5 17.7 17.4 17.5

その他 4,730 2,639 2,842 5,481 15.9
売上比 8.2 9.1 9.6 9.4

合計 30,392 15,759 15,797 31,556 3.8
売上比 52.4 54.5 53.3 53.9


4. 営業外損益・特別損益

(単位:百万円、%)
2015年 2016年 計画
実績 上期 下期 通期 前年比
収益 197 92 48 141 △28.4
受取利息及び配当 77 39 32 72 △6.3
その他 120 52 15 68 △42.8
費用 2 2 2 5 140.0


- 2016年 計画 -

【 特別利益 】なし


【 特別損失 】なし



5. 投資及び減価償却

(単位:百万円)

2015年 実績 2016年 計画
設備投資 97 1,723
店舗設備等 55 店舗設備等 1,113
システム更新 10 システム更新 562
その他 31 その他 47


投融資 13 69
敷金等 13 敷金等 69




合計 110 1,792
減価償却 162 470


6. 店舗



2015年 実績 2016年 計画

2016年1月 IDC OTSUKA サッポロファクトリー 438㎡

出店 なし (有明本社ショールーム分室)

2016年夏頃 名称未定(千葉県) 約4,500㎡

閉店 なし なし





7. 人員



2015年 実績 2016年 計画

期末人員 1,744 名 1,714 名

新卒採用 86 名 77 名

中途採用 29 名 退職者の状況により決定


*役員・執行役員・嘱託・パート・出向者は含まれておりません。





8. 売上高推移 (通期)

(単位:百万円)


70,000

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000


2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年計画

建装・その他 810 535 940 1,288 1,777 2,065

店舗 53,555 53,984 55,289 54,213 56,227 56,500



9. 利益推移 (通期)

(単位:百万円) (単位:%)
1,500 3.0


1,000 2.0


500 1.0


0 0.0



△ 500 △ 1.0
2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年計画

営業利益 1,150 1,183 843 △ 402 437 500

経常利益 1,304 1,317 1,004 △ 242 633 636

当期純利益 203 640 856 473 359 368

営業利益率 2.1 2.2 1.5 △ 0.7 0.8 0.9

経常利益率 2.4 2.4 1.8 △ 0.4 1.1 1.1

当期純利益率 0.4 1.2 1.5 0.9 0.6 0.6


10. 国産・輸入売上高比率推移 (通期)

【 店舗 】 【 全社 】
100% 100%
10.1 11.2 10.9 11.0 10.2 10.0 11.1 10.8 10.7 10.0

13.4 14.5 18.2 13.3 14.5 17.8
16.8 16.7 16.6 16.4

米州
26.4 25.4 26.1 25.2
24.2 23.6 24.2 23.9 23.2 23.7 欧州

0.2 0.2 0.0 アジア
50% 0.2 0.1 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0
50%
2.1 2.1 オセアニア
2.3 2.5 2.4 2.2 2.3 2.5 2.4 2.2
その他

日本
47.4 46.0 45.2 46.0 44.8 48.0 46.4 45.9 47.1 46.2




0% 0%
2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年
*原産国ベース *原産国ベース

本資料は、2015年12月期決算発表と事業内容に関する
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