平成27年12月期 中間決算補足資料

平成27年12月期
中間決算補足資料




2015年8月6日
株式会社大塚家具


目次
2015年12月期 上期実績 2015年12月期 下期・通期計画

1 業績概要 1 計画概要

2 売上内訳 2 売上内訳

3 販売費及び一般管理費 3 販売費及び一般管理費

4 営業外損益・特別損益 4 営業外損益・特別損益

5 投資及び減価償却 5 投資及び減価償却

6 人員 6 店舗

7 売上高推移 (上期) 7 人員

8 利益推移 (上期) 8 売上高推移 (通期)

9 国産・輸入売上高比率推移 (上期) 9 利益推移 (通期)

10 店舗 面積・売上高推移 (上期) 10 国産・輸入売上高比率推移 (通期)




2015年12月期 上期実績
(2015.1.1-2015.6.30)





1. 業績概要

(単位:百万円、%)
2014年 2015年 前年同期比
計画比*
上期実績 上期実績 増減率

売上高 29,856 30,151 1.0 8.3
売上総利益 16,464 16,139 △2.0 5.5
売上比 55.1 53.5

営業利益 743 493 △33.6 -
売上比 2.5 1.6

経常利益 871 611 △29.9 -
売上比 2.9 2.0

四半期純利益 742 359 △51.6 -
売上比 2.5 1.2

*計画は2015年2月25日時点のもの


2. 売上内訳

(単位:百万円、%)
2014年 2015年 前年同期比
増減率
計画比*
上期実績 (店舗数) 上期実績 (店舗数)

関東 17,933 8 18,113 8 1.0 7.1
関西 6,206 3 5,949 3 △4.1 7.5
東海 2,445 2 2,442 3 △0.1 10.9
その他 2,735 2 2,730 2 △0.2 10.5
店舗計 29,320 15 29,235 16 △0.3 7.8
構成比 98.2 97.0
建装 502 882 75.5 27.1
構成比 1.7 2.9
その他 33 33 △0.1 0.9
構成比 0.1 0.1
合計 29,856 30,151 1.0 8.3
構成比 100.0 100.0
*計画は2015年2月25日時点のもの *店舗数は上期末(6月30日)現在のもの

*「関東」「関西」「東海」「その他」のエリア区分については、14ページをご覧ください
3. 販売費及び一般管理費

(単位:百万円、%)

2014年 2015年 前年同期比
売上比 売上比 計画比*
上期実績 上期実績 増減率

運賃 823 2.8 794 2.6 △3.5 2.5

広告費 1,816 6.1 1,680 5.6 △7.5 △11.7

人件費 5,673 19.0 5,683 18.8 0.2 3.5

賃借料 5,084 17.0 5,075 16.8 △0.2 △0.2
(管理費含む)


その他 2,323 7.8 2,411 8.0 3.8 4.5

合計 15,721 52.7 15,645 51.9 △0.5 0.5

*計画は2015年2月25日時点のもの


4. 営業外損益・特別損益

(単位:百万円、%)

2014年 2015年 前年同期比
上期実績 上期実績 増減率

収益 134 119 △11.3
受取利息及び配当 73 44 △39.9
その他 61 75 23.2
費用 6 2 △62.3

- 2015年 上期実績 -

【 特別利益 】 なし


【 特別損失 】 減損損失 7百万円




5. 投資及び減価償却

(単位:百万円)

2014年 上期実績 2015年 上期実績
設備投資 193 34
店舗設備等 15 店舗設備等 27
システム更新 161 システム更新 1
その他 16 その他 5


投融資 △20 △0
敷金等 △20 敷金等 △0



合計 172 34
減価償却 99 79


6. 人員


2014年 上期末 2015年 上期末


店舗 1,282 名 1,258 名


全社 1,788 名 1,783 名



* 役員・執行役員・嘱託・パート・出向者は含まれておりません。





7. 売上高推移 (上期)

(単位:百万円)
35,000


30,000


25,000


20,000


15,000


10,000


5,000



2011年 2012年 2013年 2014年 2015年

建装・その他 522 313 420 536 915

店舗 26,097 27,475 28,054 29,320 29,235


8. 利益推移 (上期)

(単位:百万円) (単位:%)
1,000 3.0

2.0

400 1.0

0 0.0

△ 200
△ 1.0
△ 400
△ 600 △ 2.0
2011年 2012年 2013年 2014年 2015年

営業利益 274 678 543 743 493

経常利益 384 783 665 871 611

当期純利益 △ 368 459 559 742 359

営業利益率 1.0 2.4 1.9 2.5 1.6

経常利益率 1.4 2.8 2.3 2.9 2.0

当期純利益率 △ 1.4 1.7 2.0 2.5 1.2


9. 国産・輸入売上高比率推移 (上期)

【 店舗 】 【 全社 】
100% 100%
9.9 11.6 10.9 11.1 10.4 9.7 11.5 10.8 10.9 10.1

12.8 16.2 17.3 12.7 15.9 16.9
13.0 16.5 12.9 16.4

米州
26.8 25.8 26.4 25.6
23.1 22.8 23.9
24.5 24.4 24.3 欧州
0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
50% 0.1 0.0 50% 0.1 0.0 アジア
1.8 2.3 1.8 2.2 2.4 オセアニア
2.3 2.4 2.1 2.3 2.0
その他

48.9 日本
48.1 46.8 46.8 45.6 47.2 47.6 46.9
45.2 45.8



0% 0%
2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年

*原産国ベース 12
10. 店舗 面積・売上高推移 (上期)

(単位:㎡) (単位:百万円)

300,000 40,000


250,000
30,000
200,000


150,000 20,000


100,000
10,000
50,000



2011年 2012年 2013年 2014年 2015年

面積(㎡) 156,796 153,751 153,751 153,751 154,055

売上高(百万円) 26,097 27,475 28,054 29,320 29,235


*面積は上期末(6月30日)時点のもの *売上高は店舗売上高 13
店舗名 面積(㎡) 備考
1 有明本社ショールーム 24,673

2 横浜みなとみらいショールーム 19,500

3 新宿ショールーム 13,602

4 春日部ショールーム 10,772
関東
5 銀座本店 7,007

6 立川ショールーム 4,421

7 横浜アウトレット 4,189

8 所沢ショールーム 1,537

1 大阪南港ショールーム 22,242

関西 2 神戸ショールーム 8,566

3 Modern Style Shop 淀屋橋 475

1 名古屋栄ショールーム 11,178

2 名古屋星崎ショールーム 4,670
東海
3 LIFE STYLE SHOP名古屋駅前 304 2014年9月1日PRスペースを通常店舗として
リニューアルオープン
1 仙台ショールーム 11,291
その他
2 福岡ショールーム 9,628

合計 154,055 2015年6月末現在 [16店舗]

2015年12月期
下期・通期計画





1. 計画概要

(単位:百万円、%)
下期 通期
2014年 2015年計画 前年同期比 2014年 2015年計画 前年同期比

実績 修正前 修正後 増減率 実績 修正前 修正後 増減率


売上高 25,644 27,581 26,705 4.1 55,501 55,430 56,856 2.4

売上総利益 14,134 15,294 14,657 3.7 30,598 30,595 30,796 0.6

売上比 55.1 55.5 54.9 55.1 55.2 54.2

営業利益 △1,145 369 △383 - △402 110 110 -
売上比 △4.5 1.3 △1.4 △0.7 0.2 0.2

経常利益 △1,114 406 △381 - △242 230 230 -
売上比 △4.3 1.5 △1.4 △0.4 0.4 0.4

当期純利益 △269 216 △269 - 473 90 90 △81.0
売上比 △1.0 0.8 △1.0 0.9 0.2 0.2
*修正前計画は期初計画(2015年2月25日時点)のもの

(計画概要 修正前後比較)
(単位:百万円、%)
2015年 下期計画 2015年 通期計画
修正前 修正後 増減額 増減率 修正前 修正後 増減額 増減率

売上高 27,581 26,705 △875 △3.2 55,430 56,856 1,426 2.6

売上総利益 15,294 14,657 △636 △4.2 30,595 30,796 201 0.7

売上比 55.5 54.9 55.2 54.2

営業利益 369 △383 △753 - 110 110 0 0.0
売上比 1.3 △1.4 0.2 0.2

経常利益 406 △381 △787 - 230 230 0 0.0
売上比 1.5 △1.4 0.4 0.4

当期純利益 216 △269 △485 - 90 90 0 0.0
売上比 0.8 △1.0 0.2 0.2

*修正前計画は期初計画(2015年2月25日時点)のもの



2. 売上内訳

(単位:百万円、%)

下期 通期
2014年 2015年計画 前年同期比 2014年 2015年計画 前年同期比
実績 修正前 修正後 増減率 実績 修正前 修正後 増減率

関東 15,471 16,786 16,302 5.4 33,404 33,700 34,415 3.0
関西 5,073 5,591 5,378 6.0 11,279 11,124 11,327 0.4
東海 2,022 2,197 2,128 5.2 4,467 4,400 4,570 2.3
その他 2,325 2,528 2,420 4.1 5,060 5,000 5,150 1.8

店舗計 24,892 27,103 26,228 5.4 54,213 54,224 55,463 2.3
構成比 97.1 98.3 98.2 97.7 97.8 97.6

建装 720 445 445 △38.1 1,223 1,140 1,328 8.6
構成比 2.8 1.6 1.7 2.2 2.1 2.3

その他 31 31 31 △0.2 65 65 65 △0.2
構成比 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

合計 25,644 27,581 26,705 4.1 55,501 55,430 56,856 2.4
構成比 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

*修正前計画は期初計画(2015年2月25日時点)のもの

(売上内訳 修正前後比較)
(単位:百万円、%)

2015年 下期計画 2015年 通期計画
修正前 修正後 増減額 増減率 修正前 修正後 増減額 増減率

関東 16,786 16,302 △484 △2.9 33,700 34,415 714 2.1
関西 5,591 5,378 △213 △3.8 11,124 11,327 203 1.8
東海 2,197 2,128 △69 △3.2 4,400 4,570 170 3.9
その他 2,528 2,420 △108 △4.3 5,000 5,150 150 3.0

店舗計 27,103 26,228 △875 △3.2 54,224 55,463 1,238 2.3
構成比 98.3 98.2 97.8 97.6

建装 445 445 0 0.0 1,140 1,328 188 16.5
構成比 1.6 1.7 2.1 2.3

その他 31 31 △0 △1.4 65 65 △0 △0.3
構成比 0.1 0.1 0.1 0.1

合計 27,581 26,705 △875 △3.2 55,430 56,856 1,426 2.6
構成比 100.0 100.0 100.0 100.0

*修正前計画は期初計画(2015年2月25日時点)のもの


3. 販売費及び一般管理費

(単位:百万円、%)

下期 通期
2014年 2015年計画 前年同期比 2014年 2015年計画 前年同期比

実績 修正前 修正後 増減率 実績 修正前 修正後 増減率

運賃 726 792 740 1.8 1,550 1,567 1,534 △1.0
売上比 2.8 2.9 2.8 2.8 2.8 2.7

広告費 2,043 1,214 1,313 △35.7 3,860 3,116 2,994 △22.4
売上比 8.0 4.4 4.9 7.0 5.6 5.3

人件費 5,335 5,449 5,254 △1.5 11,009 10,937 10,937 △0.6
売上比 20.8 19.8 19.7 19.8 19.7 19.2

賃借料(管理費含む) 5,076 5,074 5,080 0.1 10,161 10,161 10,155 △0.1
売上比 19.8 18.4 19.0 18.3 18.3 17.9

その他 2,096 2,393 2,652 26.5 4,419 4,700 5,064 14.6
売上比 8.2 8.7 9.9 8.0 8.5 8.9

合計 15,279 14,924 15,041 △1.6 31,000 30,485 30,686 △1.0
売上比 59.6 54.1 56.3 55.9 55.0 54.0

*修正前計画は期初計画(2015年2月25日時点)のもの


(販売費及び一般管理費 修正前後比較)
(単位:百万円、%)

2015年 下期計画 2015年 通期計画
修正前 修正後 増減額 増減率 修正前 修正後 増減額 増減率
運賃 792 740 △52 △6.6 1,567 1,534 △33 △2.1
売上比 2.9 2.8 2.8 2.7

広告費 1,214 1,313 98 8.1 3,116 2,994 △122 △3.9
売上比 4.4 4.9 5.6 5.3

人件費 5,449 5,254 △194 △3.6 10,937 10,937 0 0.0
売上比 19.8 19.7 19.7 19.2

賃借料(管理費含む) 5,074 5,080 5 0.1 10,161 10,155 △5 △0.1
売上比 18.4 19.0 18.3 17.9

その他 2,393 2,652 259 10.8 4,700 5,064 363 7.7
売上比 8.7 9.9 8.5 8.9

合計 14,924 15,041 116 0.8 30,485 30,686 201 0.7
売上比 54.1 56.3 55.0 54.0

*修正前計画は期初計画(2015年2月25日時点)のもの




4. 営業外損益・特別損益

(単位:百万円、%)

2015年 修正後計画 前年比
2014年実績
下期 通期 増減率

収益 178 47 167 △6.0

受取利息及び配当 97 32 76 △21.5
その他 80 15 90 13.0

費用 17 45 47 166.3


- 2015年 下期計画 -

【 特別利益 】 なし


【 特別損失 】 なし




5. 投資及び減価償却

(単位:百万円)
下期 通期

2014年実績 2015年計画 2014年実績 2015年計画
設備投資 472 352 665 387
内訳 店舗設備等 41 店舗設備等 194

システム更新 1 システム更新 124

その他 429 その他 33

投融資 △16 - △37 △0
内訳 敷金等 △16 -


合計 455 352 627 387

減価償却 104 95 204 172

*2015年2月13日および5月21日に公表いたしました当資料の表記に誤りがありました。
(2014年通期実績の投融資額:誤△16→正△37、同投資合計額:誤648→正627)
それに伴い、上表の2014年実績額を修正いたしております。

6. 店舗



- 2014年 実績 -
【 出店 】 9月 LIFE STYLE SHOP 名古屋駅前
【 閉店 】 なし


- 2015年 計画 -
【 出店 】 なし
【 閉店 】 なし





7. 人員



2014年 実績 2015年 計画

期末人員 1,749 名 1,727 名

新卒採用 97 名 86 名

中途採用 10 名 退職者の状況等により決定


*役員・執行役員・嘱託・パート・出向者は含まれておりません。





8. 売上高推移 (通期)

(単位:百万円)
60,000


50,000


40,000


30,000


20,000


10,000



2011年 2012年 2013年 2014年 2015年計画

建装・その他 810 535 940 1,288 1,393

店舗 53,555 53,984 55,289 54,213 55,463


9. 利益推移 (通期)

(単位:百万円) (単位:%)
1,600 3.0
1,400
2.5
1,200
1,000 2.0
800 1.5

1.0

200 0.5
0 0.0
△ 200
△ 0.5
△ 400
△ 600 △ 1.0
2011年 2012年 2013年 2014年 2015年計画

営業利益 1,150 1,183 843 △ 402 110

経常利益 1,304 1,317 1,004 △ 242 230

当期純利益 203 640 856 473 90

営業利益率 2.1 2.2 1.5 △ 0.7 0.2

経常利益率 2.4 2.4 1.8 △ 0.4 0.4

当期純利益率 0.4 1.2 1.5 0.9 0.2


10. 国産・輸入売上高比率推移 (通期)

【 店舗 】 【 全社 】

100% 100%
9.9 10.1 11.2 10.9 11.0 9.7 10.0 11.1 10.8 10.7

13.4 13.4 16.7 13.2 13.3 16.4
14.5 16.7 14.5 16.6


28.1 26.4 27.6 26.1 米州
25.4 23.6 25.2 23.2
24.2 23.9
欧州
0.2 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.2 0.1 0.0 アジア
50% 0.1 50%
2.1 1.3 2.1 2.3 2.4 オセアニア
1.4 2.3 2.4 2.4 2.4
その他
日本
46.7 47.4 46.0 46.0 47.6 48.0 46.4 45.9 47.1
45.2




0% 0%
2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年
*原産国ベース 28
本資料は、2015年12月期中間決算発表と事業内容に関する情報の
提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の投資を奨励
または勧誘することを目的としたものではありません。
また、本資料は発表日(2015年8月6日)現在において入手可能な情報
に基づき作成しております。
本資料に記載した予測等は、資料作成時点での当社判断によるもの
であり、その情報の正確性・完全性を保証または約束するものではあ
りません。
また、ここに記載された内容が予告なしに変更されることもありま
す。



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