平成26年12月期決算補足資料(平成27年12月期計画追加)

平成26年12月期
決算補足資料
(平成27年12月期計画追加)




株式会社大塚家具
禁無断転載


目次

2014年12月期 実績 2015年12月期 計画
1 業績概要 1 計画概要
2 売上内訳 2 売上内訳
3 販売費及び一般管理費 3 販売費及び一般管理費
4 営業外損益・特別損益 4 営業外損益・特別損益
5 投資及び減価償却 5 投資及び減価償却
6 人員 6 店舗
7 店舗 面積・売上高の推移 7 人員
8 売上高推移 (通期)
9 利益推移 (通期)
10 国産・輸入売上高比率推移 (通期)




2014年12月期 実績
(2014.1.1-2014.12.31)





1. 業績概要
(単位:百万円、%)

2013年 2014年 前年比 計画比
売上高 56,230 55,501 △1.3 △0.1

売上総利益 31,069 30,598 △1.5 △0.3
売上比 55.3 55.1

営業利益(損失) 843 △402 - -
売上比 1.5 △0.7

経常利益(損失) 1,004 △242 - -
売上比 1.8 △0.4

当期純利益 856 473 △44.7 15.9
売上比 1.5 0.9


*計画は2014年12月24日時点のもの


2. 売上内訳
(単位:百万円、%)

2013年 (店舗数) 2014年 (店舗数) 前年比
関東 33,454 8 33,404 8 △0.1
関西 12,133 3 11,279 3 △7.0
東海 4,446 2 4,467 3 0.5
その他 5,255 2 5,060 2 △3.7
店舗計 55,289 15 54,213 16 △1.9
構成比 98.3 97.7
建装 874 1,223 39.8
構成比 1.6 2.2
その他 65 65 △1.1
構成比 0.1 0.1
合計 56,230 55,501 △1.3
構成比 100.0 100.0
*店舗数は期末(12月31日)現在のもの
*「関東」「関西」「東海」「その他」のエリア区分については、11ページをご覧ください。


3. 販売費及び一般管理費

(単位:百万円、%)


2013年 売上比 2014年 売上比 前年比


運賃 1,521 2.7 1,550 2.8 1.9

広告費 3,417 6.1 3,860 7.0 12.9

人件費 10,686 19.0 11,009 19.8 3.0

賃借料 10,175 18.1 10,161 18.3 △0.1
(管理費含む)


その他 4,425 7.9 4,419 8.0 △0.1

合計 30,226 53.8 31,000 55.9 2.6




4. 営業外損益・特別損益
(単位:百万円、%)

2013年 2014年 前年比
収益 172 178 3.2
受取利息及び配当 100 97 △2.2
その他 72 80 10.6
費用 12 17 46.6


- 2014年 実績 -

【 特別利益 】
投資有価証券売却益 2,149 百万円
【 特別損失 】
厚生年金基金解散損失引当金繰入額 507 百万円
減損損失他 447 百万円




5. 投資及び減価償却
(単位:百万円)

2013年 2014年
設備投資 187 665
店舗設備等 63 店舗設備等 57
システム更新 60 システム更新 162
その他 63 その他 445




投融資 33 △16
敷金等 33 敷金等 △16




合計 221 648
減価償却 226 204


6. 人員


2013年 期末 2014年 期末


店舗 1,246 名 1,245 名



全社 1,749 名 1,749 名




* 役員・執行役員・嘱託・パート・出向者は含まれておりません。





7. 店舗 面積・売上高の推移
(単位:㎡) (単位:百万円)

300,000 80,000

70,000
250,000

60,000
200,000
50,000

150,000 40,000


30,000
100,000

20,000
50,000
10,000


2010年 2011年 2012年 2013年 2014
面積(㎡) 177,590 156,796 153,751 153,751 154,055
売上高(百万円) 55,687 53,555 53,984 55,289 54,213

*面積は期末(12月31日)現在のもの *売上高は店舗売上高

店舗名 面積(㎡) 備考

1 有明本社ショールーム 24,673

2 横浜みなとみらいショールーム 19,500

3 新宿ショールーム 13,602

4 春日部ショールーム 10,772
関東
5 銀座本店 7,007

6 立川ショールーム 4,421

7 横浜アウトレット 4,189

8 所沢ショールーム 1,537

1 大阪南港ショールーム 22,242

関西 2 神戸ショールーム 8,566

3 Modern Style Shop 淀屋橋 475

1 名古屋栄ショールーム 11,178

東海 2 名古屋星崎ショールーム 4,670

3 LIFE STYLE SHOP名古屋駅前 304 2014年9月1日PRスペースを通常店舗としてリニューアルオープン

1 仙台ショールーム 11,291
その他
2 福岡ショールーム 9,628

合計 154,055 2014年12月末現在 [16店舗]



2015年12月期 計画





1. 計画概要

(単位:百万円、%)

2014年 2015年計画
実績 上期 下期 通期 前年比
売上高 55,501 27,848 27,581 55,430 △ 0.1

売上総利益 30,598 15,301 15,294 30,595 △ 0.0
売上比 55.1 54.9 55.5 55.2
営業利益(損失) △ 402 △ 259 369 110 -
売上比 △ 0.7 △ 0.9 1.3 0.2
経常利益(損失) △ 242 △ 176 406 230 -
売上比 △ 0.4 △ 0.6 1.5 0.4
当期純利益(損失) 473 △ 126 216 90 △ 81.0
売上比 0.9 △ 0.5 0.8 0.2




2. 売上内訳
(単位:百万円、%)

2014年 2015年計画
実績 上期 下期 通期 前年比
関東 33,404 16,914 16,786 33,700 0.9
関西 11,279 5,532 5,591 11,124 △ 1.4
東海 4,467 2,202 2,197 4,400 △ 1.5
その他 5,060 2,472 2,528 5,000 △ 1.2
店舗計 54,213 27,121 27,103 54,224 0.0
構成比 97.7 97.4 98.3 97.8
建装 1,223 694 445 1,140 △ 6.8
構成比 2.2 2.5 1.6 2.1
その他 65 33 31 65 0.1
構成比 0.1 0.1 0.1 0.1
合計 55,501 27,848 27,581 55,430 △ 0.1
構成比 100.0 100.0 100.0 100.0

*「関東」「関西」「東海」「その他」のエリア区分については、11ページをご覧ください。

3. 販売費及び一般管理費
(単位:百万円、%)

2014年 2015年計画
実績 上期 下期 通期 前年比
運賃 1,550 775 792 1,567 1.2
売上比 2.8 2.8 2.9 2.8

広告費 3,860 1,902 1,214 3,116 △ 19.3
売上比 7.0 6.8 4.4 5.6

人件費 11,009 5,488 5,449 10,937 △ 0.6
売上比 19.8 19.7 19.8 19.7

賃借料(管理費含む) 10,161 5,087 5,074 10,161 0.0
売上比 18.3 18.3 18.4 18.3

その他 4,419 2,307 2,393 4,700 6.4
売上比 8.0 8.3 8.7 8.5

合計 31,000 15,560 14,924 30,485 △ 1.7
売上比 55.9 55.9 54.1 55.0


4. 営業外損益・特別損益
(単位:百万円、%)

2014年 2015年計画
実績 上期 下期 通期 前年比
収益 178 85 40 125 △ 29.4
受取利息及び配当 97 38 24 62 △ 35.8
その他 80 46 15 62 △ 21.7
費用 17 2 3 5 △ 68.2

- 2015年 計画 -

【 特別利益 】 なし


【 特別損失 】 なし





5. 投資及び減価償却
(単位:百万円)

2014年 実績 2015 計画
設備投資 665 1,171
店舗設備等 57 店舗設備等 255
システム更新 162 システム更新 179
その他 445 その他 735




投融資 △16 -
敷金等 △16 - -




合計 648 1,171
減価償却 204 204



6. 店舗

- 2014年 実績 -
【 出店 】 9月 LIFE STYLE SHOP 名古屋駅前
【 閉店 】 なし


- 2015年 計画 -
【 出店 】 なし
【 閉店 】 なし





7. 人員


2014年 実績 2015年 計画


期末人員 1,749 名 1,727 名


新卒採用 97 名 87 名


中途採用 10 名 退職者の状況により決定


*役員・執行役員・嘱託・パート・出向者は含まれておりません。





8. 売上高推移 (通期)
(単位:百万円)


60,000


50,000


40,000


30,000


20,000


10,000



2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年計画
建装・その他 1,224 810 535 940 1,288 1,205
店舗 55,687 53,555 53,984 55,289 54,213 54,224


9.利益推移 (通期)

(単位:百万円) (単位:%)

1,500 3.0


1,000 2.0


500 1.0


0 0.0


-500 -1.0


-1,000 -2.0


-1,500 -3.0
2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年計画
営業利益 -132 1,150 1,183 843 -402 110
経常利益 38 1,304 1,317 1,004 -242 230
当期純利益 -255 203 640 856 473 90
営業利益率 -0.2 2.1 2.2 1.5 -0.7 0.2
経常利益率 0.1 2.4 2.4 1.8 -0.4 0.4
当期純利益率 -0.4 0.4 1.2 1.5 0.9 0.2


10.国産・輸入売上高比率推移 (通期)
【 ショールーム 】 【 全社 】

100% 100%
9.9 10.1 11.2 10.9 11.0 米国 9.7 10.0 11.1 10.8 10.7
13.4
13.4 14.5 欧州 13.2 13.3 14.5
16.8 16.7 16.6 16.4

アジア
28.1 26.4 25.4 27.6 26.1 25.2
24.2 23.6 23.9 23.2
オセアニア
0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.2 0.1 0.0
50% 0.2 0.1 50%
1.4 2.1 2.3 2.4 1.3 2.1 2.3 2.4 2.4
2.4
その他



46.7 47.4 46.0 45.2 46.0 47.6 48.0 46.4 45.9 47.1
日本



0% 0%

*原産国ベース *原産国ベース

本資料は、2014年12月期決算発表と事業内容に関する情報
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本資料に記載した予測等は、資料作成時点での当社判断
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また、ここに記載された内容が予告なしに変更されることもあ
ります。




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