2018年12月期 中間決算説明資料

2018年12月期
中間決算説明資料


2018年8月14日
株式会社大塚家具(8186)



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目次
2018年12月期 上期実績 2018年12月期 下期・通期計画

1 2018年上期業績のポイント 1 2018年下期計画のポイント
2 業績概要 2 計画概要

3 売上内訳 3 売上内訳

4 販売費及び一般管理費 4 販売費及び一般管理費

5 営業外損益・特別損益 5 投資及び減価償却

6 投資及び減価償却 6 人員

7 店舗 面積・売上高推移

【参考資料】




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1.2018年上期業績のポイント



✔ 売上高は、大型店を中心に店舗売上高減少。


✔ 売上総利益率は、商品評価基準見直しにより低下。
(影響ポイント△6p)


✔ 販管費は、前年同期比2,003百万円低減。
店舗規模適正化により賃借料は、前年同期比984百万円低減。


✔ 四半期純損失は、前年同期比2,530百万円改善。



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2.業績概要
(単位:百万円、%)

2017年 2018年 前年同期比
上期実績 上期実績 増減率

売上高 21,380 18,825 △11.9

売上総利益 10,954 8,147 △25.6
売上比 51.2 43.3

販管費及び一般管理費 13,657 11,653 △14.7
売上比 63.9 61.9

営業利益 (損失) △2,702 △3,506 ―
売上比 △12.6 △18.6

経常利益 (損失) △2,609 △3,472 ―
売上比 △12.2 △18.4

四半期純利益 (損失) △4,567 △2,037 ―
売上比 △21.4 △10.8


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3.売上内訳
(単位:百万円、%)
2017年 2018年 前年同期比
上期実績 (店舗数) 上期実績 (店舗数) 増減率

関東 12,846 12 10,969 11 △14.6
関西 3,880 5 3,651 5 △5.9
東海 1,674 3 1,552 1 △7.3
その他 1,918 2 1,466 2 △23.6
店舗計 20,319 22 17,639 19 △13.2
構成比 95.0 93.7

建装 1,034 1,119 8.2
構成比 4.8 5.9
その他 25 66 161.1
構成比 0.1 0.4
合計 21,380 18,825 △11.9
構成比 100.0 100.0
*「関東」「関西」「東海」「その他」のエリア区分については10ページをご覧ください
* 店舗数は営業所を除く *上期末(6月30日)現在のもの

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4.販売費及び一般管理費

(単位:百万円、%)
2017年 2018年 前年同期比
売上比 売上比
上期実績 上期実績 増減率

運賃 756 3.5 636 3.4 △15.8

広告費 1,265 5.9 1,036 5.5 △18.1

人件費 4,500 21.0 4,199 22.3 △6.7

賃借料 4,989 23.3 4,005 21.3 △19.7
(管理費含む)


その他 2,145 10.0 1,774 9.4 △17.3

合計 13,657 63.9 11,653 61.9 △14.7



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5.営業外損益・特別損益

(単位:百万円、%)
2017年 2018年 前年同期比
上期実績 上期実績 増減率

収益 125 89 △28.3
受取利息及び配当 30 17 △43.1
その他 94 72 △23.6
費用 32 56 72.1

- 2018年 上期実績 -
【 特別利益 】 固定資産売却益 1,177百万円
投資有価証券売却益ほか 428百万円


【 特別損失 】 減損損失 129百万円
店舗閉鎖損失ほか 27百万円


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6.投資及び減価償却

(単位:百万円)

2017年 上期実績 2018年 上期実績
設備投資 61 107
店舗設備等 12 店舗設備等 53
システム更新 33 システム更新 51
その他 15 その他 2


投融資 △151 △460
敷金等 △151 敷金等 △460




合計 △89 △353

減価償却 93 12
*金融取引関連を除く

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7. 店舗 面積・売上高推移

(単位:㎡) (単位:百万円)
200,000 40,000




150,000 30,000




100,000 20,000




50,000 10,000





2014年 2015年 2016年 2017年 2018年

面積(㎡) 153,751 154,055 154,493 149,642 109,753

売上高(百万円) 29,320 29,235 23,010 20,319 17,639
*売上高は店舗売上高 *面積は上期末(6月30日)時点の直営店のみ


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直営店 店舗名 面積
(㎡)
備考

2017年2月10日、6月9日 減床(24,673㎡→23,285㎡→20,187㎡)
関東 有明本社ショールーム 16,513
旗艦店 2018年6月16日 減床(20,187㎡→16,513㎡)

関西 大阪南港ショールーム 13,383 2018年6月1日 減床(16,750㎡→13,383㎡)

横浜みなとみらいショールーム 10,649 2017年8月5日 減床(19,500㎡→10,649㎡)

2017年4月29日 減床(13,602㎡→12,297㎡)
新宿ショールーム 10,954
2018年3月14日 営業面積縮小(12,297㎡→10,954㎡)

銀座本店 7,007
関東
南船橋店 4,599

立川ショールーム 3,295 2017年10月12日 減床(4,421㎡→3,295㎡)
標準店
まるひろ入間店 2,903 2017年10月7日 オープン

東海 名古屋栄ショールーム 11,178

関西 神戸ショールーム 8,566

仙台ショールーム 7,483 2017年6月30日 減床(11,291㎡→7,483㎡)
その他
福岡ショールーム 4,902 2017年6月10日 減床(9,628㎡→4,902㎡)

2017年2月10日 オープン / 2017年6月9日 増床(1,388㎡→2,090㎡) /
アウトレット&リワース プレミアム 有明 1,380
2018年6月16日 減床(2,090㎡→1,380㎡)

アウトレット&リワース 新宿 1,305 2017年4月29日 オープン
関東
LIFE STYLE SHOP 柏の葉 T-SITE 184 2017年3月2日 オープン
専門店
2018年3月17日 オープン イタリアを代表するラグジュアリーブランド
・ Poltrona Frau Tokyo Aoyama 320
「Poltrona Frau 」公式認定フラッグシップショップ
小型店
アウトレット&リワース 大阪南港 2,923 2018年6月1日 減床(5,492㎡→2,923㎡)

関西 なんばパークス 1,214 2017年2月22日 オープン

Modern Style Shop 淀屋橋 475

その他 サッポロファクトリー* 520 営業所、2017年4月22日増床(438㎡→520㎡)

合計 19店舗、*1営業所 109,753 2018年6月末現在

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提携店
提携先/店舗名 場所 面積(㎡,約) 備考

2016年10月1日 地場有力の戸建注文住宅設計・施工の
DEJIMASTOCK 広島県広島市 1,000
ヤマネホールディングス株式会社と業務提携

いよてつ髙島屋 愛媛県松山市 240 2017年3月1日 百貨店いよてつ髙島屋内にて販売開始


ボンベルタ橘 宮崎県宮崎市 575 2017年9月2日 百貨店ボンベルタ橘にて販売開始


八木橋百貨店 埼玉県熊谷市 590 2018年2月14日 八木橋百貨店内にて販売開始


岡島百貨店 山梨県甲府市 693 2018年4月12日 岡島百貨店内にて販売開始


*2018年6月30日現在




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【参考資料1】店舗売上高の状況


直近1年間の店舗売上高は、年間400億円ペースを下回る。



月別店舗売上高
(億円)
















17.7月 17.8月 17.9月 17.10月 17.11月 17.12月 18.1月 18.2月 18.3月 18.4月 18.5月 18.6月


年間400億円ペースの月別売上 過去12ヶ月の月別売上実績


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【参考資料2】店舗入店件数等

大型店は入店件数・接客件数の低調が続き、売上高減少幅も大きい。

商業立地路面店は入店件数は高水準、接客件数は増加。売上高も前年同期比マイナス
1桁で留める。




■上期入店・接客件数及び売上高前年同期比増減率
入店件数 接客件数 売上高

大型店 ▲24.2% ▲15.1% ▲13.5%

商業立地
▲4.5% +11.6% ▲5.9%
路面店




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【参考資料3】提携販売

販路修復並びに新規開拓は進みつつあり、2016年約43億円だった年間売上高は、2017年に
約54億円(前期比+26%)。

2018年上期は約43億円(前年同期比+57%)と堅調に推移。


提携販売売上高の推移
(億円)














2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年

上期 下期


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【参考資料4】EC事業

EC事業は、提携先増加と当社サイトの掲載商品情報の充実などユーザビリティー
向上により前年実績を上回る。

• 商品情報ページとECサイトを統合(2017年3月)
• 掲載商品約4,500種(2018年6月)
• 提携サイトでの販売開始:2017年9月LOCONDO HOME出品、10月Yahoo!ショッピング出店、
2018年5月Amazon出店
• 2018年上期EC売上高は171百万円(前年同期比+69%)。


EC事業売上高の推移
2.0 (億円)

1.5

1.0

0.5

0.0
2015年 2016年 2017年 2018年

上期 下期


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【参考資料5】コントラクト


2020年に向けホテル需要が旺盛。2018年上期は1,119百万円(前年同期比+8.2%)。




(億円) コントラクト売上高の推移










2015年 2016年 2017年 2018年

上期 下期




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【参考資料6】店舗

店舗の過剰面積の縮小、スクラップ&ビルドを通じて賃借料の低減を図る。

【出店】
時期 事業所名 規模 備考
2018年3月 Poltrona Frau Tokyo Aoyama 320㎡ ブランド特化型ショップ



【減床】
時期 事業所名 規模 備考
大阪南港ショールーム
2018年6月 16,306㎡ 22,242㎡→16,306㎡
アウトレット&リワース 大阪南港
有明本社ショールーム
2018年6月 17,893㎡ 22,277㎡→17,893㎡
アウトレット&リワース プレミアム 有明


【閉店】
時期 事業所名 規模 備考
2018年2月 LIFE STYLE SHOP 名古屋駅前 304㎡

2018年4月 名古屋星崎ショールーム 4,670㎡

2018年5月 春日部ショールーム 10,772㎡

*2018年6月末現在
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【参考資料7】減床店舗の状況

福岡や横浜みなとみらいは、面積を約半分まで縮小。それに伴い賃借料も約半減。
売上高は売場面積の前年同期比に比べ減少幅は小さく、1㎡当たり売上は大きく改善。


《減床後6ヶ月前年同期比》
福岡ショールーム 横浜みなとみらいショールーム
2017年6月減床 面積(㎡) 面積(㎡)
2017年8月減床




1㎡当たり売上 100 賃借料 1㎡当たり売上 100 賃借料










1人当たり売上 入店件数 1人当たり売上 入店件数




売上 売上

*減床月を除く

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2018年12月期
下期・通期計画




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1.2018年下期計画のポイント

✔ 店舗売上高は、上期及び足元の既存店売上高のトレンドを踏襲し、
160億円と想定。

✔ コントラクト売上高は、上期計画達成率と同程度で設定し、
26億円と想定。

✔ 関東通常店舗に併設しているアウトレット&リワース店(有明・新宿)
を閉店し、南船橋店にアウトレット&リワース商品を集約。

✔ 販管費は、店舗規模適正化等により前年同期比16億円低減の
108億円を見込む。

✔ コスト圧縮により営業損失は、前年同期比8億円の改善を見込む。




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2.計画概要
(単位:百万円、%)
下期 通期
2017年 2018年 前年同期比 2017年 2018年 前年同期比

実績 計画 増減率 実績 計画 増減率

売上高 19,699 18,809 △4.5 41,079 37,634 △8.4

売上総利益 9,987 9,223 △7.7 20,942 17,370 △17.1
売上比 50.7 49.0 51.0 46.2

販管費及び一般管理費 12,421 10,816 △12.9 26,078 22,470 △13.8
売上比 63.1 57.5 63.5 59.7

営業利益(損失) △2,433 △1,593 - △5,136 △5,100 -
売上比 △12.4 △8.5 △12.5 △13.6

経常利益(損失) △2,534 △1,727 - △5,144 △5,200 -
売上比 △12.9 △9.2 △12.5 △13.8

当期純利益(損失) △2,692 △1,388 - △7,259 △3,426 -
売上比 △13.7 △7.4 △17.7 △9.1

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3.売上内訳
(単位:百万円、%)

下期 通期

2017年 2018年 前年同期比 2017年 2018年 前年同期比

実績 計画 増減率 実績 計画 増減率


店舗 18,688 16,092 △13.9 39,008 33,731 △13.5
構成比 94.9 85.6 95.0 89.6

建装 974 2,680 175.1 2,009 3,800 89.1

構成比 4.9 14.3 4.9 10.1

その他 36 36 △1.7 62 102 65.1
構成比 0.2 0.2 0.2 0.3

合計 19,699 18,809 △4.5 41,079 37,634 △8.4
構成比 100.0 100.0 100.0 100.0



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4.販売費及び一般管理費
(単位:百万円、%)
下期 通期
2017年 2018年 前年同期比 2017年 2018年 前年同期比

実績 計画 増減率 実績 計画 増減率

運賃 698 635 △9.0 1,454 1,272 △12.5
売上比 3.5 3.4 3.5 3.4

広告費 996 963 △3.2 2,262 2,000 △11.6
売上比 5.1 5.1 5.5 5.3

人件費 4,314 3,876 △10.2 8,814 8,075 △8.4
売上比 21.9 20.6 21.5 21.5

賃借料(管理費含む) 4,496 3,659 △18.6 9,486 7,665 △19.2
売上比 22.8 19.5 23.1 20.4

その他 1,914 1,681 △12.2 4,060 3,455 △14.9
売上比 9.7 8.9 9.9 9.2

合計 12,421 10,816 △12.9 26,078 22,470 △13.8
売上比 63.1 57.5 63.5 59.7



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5.投資及び減価償却
(単位:百万円)
下期 通期

2017年 実績 2018年 計画 2017年 実績 2018年 計画

設備投資 190 56 252 163
店舗設備等 32 店舗設備等 13 店舗設備等 45 店舗設備等 66

システム更新 135 システム更新 40 システム更新 168 システム更新 92

その他 22 その他 2 その他 38 その他 4

投融資 △329 0 △480 △460
敷金等 △329 敷金等 0 敷金等 △480 敷金等 △460


合計 △138 56 △227 △297

減価償却 28 29 121 41
*金融取引関連を除く



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6.人員


採用を抑制しながら全社ベースで人員の再配置をすることにより、
直間比率の改善を図る。




2017年12月末 2018年6月末 2018年12月末(予)


営業部門 1,069名 1,004名 1,001名


営業 72% 72% 74%


非営業 28% 28% 26%


全社 1,489名 1,400名 1,272名




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本資料は、2018年12月期中間決算発表と事業内容に関する情報の提
供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の投資を奨励ま
たは勧誘することを目的としたものではありません。
また、本資料は発表日(2018年8月14日)現在において入手可能な情報
に基づき作成しております。
本資料に記載した予測等は、資料作成時点での当社判断によるもので
あり、その情報の正確性・完全性を保証または約束するものではあり
ません。
また、ここに記載された内容が予告なしに変更されることもあります。




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